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如果7月的時候入了固定資產的發票,8月開始折舊,然后11月對方沖紅重新開過正確的發票回來,那我賬上要怎么做?

84784949| 提問時間:2019 11/26 15:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,紅沖發票就沖銷之前購進固定資產分錄,然后再根據正確的發票做固定資產發票做購進固定資產分錄就是了 正確的發票與之前入賬發票金額一樣嗎?
2019 11/26 15:08
84784949
2019 11/26 15:16
正確的發票與之前入賬發票金額不一樣。那我8月份已經開始折舊,折舊這里我要怎么搞?
鄒老師
2019 11/26 15:18
你好,之前是多計提了折舊,還是少計提了? 如果是多計提了,就沖銷多計提 如果是少計提了,就補計提折舊
84784949
2019 11/26 15:28
那沖紅那份發票是不是要在固定資產那里做個固定資產變動-減少?謝謝
鄒老師
2019 11/26 15:28
你好,你單位有啟用固定資產模塊?
84784949
2019 11/26 15:40
我單位是用金蝶軟件做賬,有啟用固定資產模塊,謝謝
鄒老師
2019 11/26 15:41
你好,那就需要在固定資產模塊做固定資產減少變動,然后再做增加變動
84784949
2019 11/26 19:04
你好,我想再問下我那筆沖紅負數固定資產發票要怎么做會計分錄?
鄒老師
2019 11/26 19:08
你好,紅沖發票 借;應付賬款等科目,貸;固定資產
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