問題已解決
如果7月的時候入了固定資產的發票,8月開始折舊,然后11月對方沖紅重新開過正確的發票回來,那我賬上要怎么做?



你好,紅沖發票就沖銷之前購進固定資產分錄,然后再根據正確的發票做固定資產發票做購進固定資產分錄就是了
正確的發票與之前入賬發票金額一樣嗎?
2019 11/26 15:08

84784949 

2019 11/26 15:16
正確的發票與之前入賬發票金額不一樣。那我8月份已經開始折舊,折舊這里我要怎么搞?

鄒老師 

2019 11/26 15:18
你好,之前是多計提了折舊,還是少計提了?
如果是多計提了,就沖銷多計提
如果是少計提了,就補計提折舊

84784949 

2019 11/26 15:28
那沖紅那份發票是不是要在固定資產那里做個固定資產變動-減少?謝謝

鄒老師 

2019 11/26 15:28
你好,你單位有啟用固定資產模塊?

84784949 

2019 11/26 15:40
我單位是用金蝶軟件做賬,有啟用固定資產模塊,謝謝

鄒老師 

2019 11/26 15:41
你好,那就需要在固定資產模塊做固定資產減少變動,然后再做增加變動

84784949 

2019 11/26 19:04
你好,我想再問下我那筆沖紅負數固定資產發票要怎么做會計分錄?

鄒老師 

2019 11/26 19:08
你好,紅沖發票
借;應付賬款等科目,貸;固定資產
