問題已解決
老師,我想問下,我是建筑公司,有公司**在我公司名下,我該怎么做分錄,從開出發(fā)票到工程結(jié)束!還有我們收到的**費(fèi)該怎么做分錄?



**給你們就跟你們自己的工程做法一模一樣,告知**方,他們的材料,機(jī)械等支出發(fā)票都來給你們公司
2019 11/19 08:02

馬老師 

2019 11/19 08:03
你們給甲方開票,這中間**費(fèi)就從這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)里扣出來

84784952 

2019 11/19 08:18
那我這邊只收取**費(fèi),撥給他們的凈利潤(rùn)我們這邊做管理費(fèi)用嗎?

84784952 

2019 11/19 08:19
還有他們**我們這邊,我們是要把企業(yè)所得稅也要扣除出去吧!

馬老師 

2019 11/19 09:21
所有的增值稅 所得稅等你們都要根據(jù)他們提供的票把差額部分扣出來

84784952 

2019 11/19 20:22
我就只做內(nèi)賬,要和外賬一樣處理賬務(wù)嗎?

馬老師 

2019 11/20 07:29
內(nèi)賬就見到了,直接**的走往來,差額部門就是你們的收入
