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8月底開始報社保局交社保費,在8月份計提社保費,在9月份也計提社保費,實際是8月份在原來單位己交,無需計提,9月份直接在銀行扣費,變為多計提二個月社保費,現在做10月份帳,如何做科目沖銷,麻煩老師告知



你之前咋做的,做借管理費用 貸應付職工薪酬么,沖掉這個就可以,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數
2019 11/17 15:34

8月底開始報社保局交社保費,在8月份計提社保費,在9月份也計提社保費,實際是8月份在原來單位己交,無需計提,9月份直接在銀行扣費,變為多計提二個月社保費,現在做10月份帳,如何做科目沖銷,麻煩老師告知
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