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老師用專項應付款付,合作社雞舍的水電材料和人工工資怎么寫分錄



你好!
借:專項應付款
貸:銀行存款
2019 11/06 19:48

84784951 

2019 11/06 19:51
直接專項應付款?

84784951 

2019 11/06 19:52
我們農民專業合作社

84784951 

2019 11/06 19:54
老師在嗎

蔣飛老師 

2019 11/06 19:55
你好!
是的。

84784951 

2019 11/06 19:59
可以這樣就兩個科目

84784951 

2019 11/06 19:59
為什么這樣

84784951 

2019 11/06 20:00
別的老師說,借某某科目,再貸銀行存款,再借專項應付款再貸專項基金

蔣飛老師 

2019 11/06 20:03
你們用專項基金科目嗎?

84784951 

2019 11/06 20:03
沒有,

84784951 

2019 11/06 20:03
老師我只是借了這個業務做,農民專業合作社的賬做

84784951 

2019 11/06 20:04
用專項應付款付款的話,就只有這一個分錄嗎

84784951 

2019 11/06 20:04
合作社所有的付款都是專項應付款

蔣飛老師 

2019 11/06 20:06
是的,就做這一個分錄就可以了。

蔣飛老師 

2019 11/06 20:07
等于是專款專用。

84784951 

2019 11/06 20:08
那我什么都不能提現了

84784951 

2019 11/06 20:08
如果是買固定資產的話

84784951 

2019 11/06 20:08
體現不了有固定資產

蔣飛老師 

2019 11/06 20:09
你們這錢是從哪來的呢?

84784951 

2019 11/06 20:09
怎么提現管理費用,購買設備費用怎么提現

84784951 

2019 11/06 20:11
每個地方給的產業扶貧資金

84784951 

2019 11/06 20:11
每個地方都有,

84784951 

2019 11/06 20:14
?

蔣飛老師 

2019 11/06 20:16
按正常的思維:
比方:(單位:萬元)
1.收款
借:銀行存款1
貸:營業外收入1
2.花錢
借:管理費用1
貸:銀行存款1

蔣飛老師 

2019 11/06 20:17
營業外收入=管理費用,不影響利潤

蔣飛老師 

2019 11/06 20:19
按記入專項應付款的思維:
比方:(單位:萬元)
1.收款
借:銀行存款1
貸:專項應付款1
2.花錢
借:專項應付款1
貸:銀行存款1

蔣飛老師 

2019 11/06 20:19
專項應付款一借一貸等額抵消了,也不影響損益

84784951 

2019 11/06 20:25
那我提現不了固定資產有多少,管理費用多少啊

84784951 

2019 11/06 20:25
體現

84784951 

2019 11/06 20:25
花錢,有很多地方花錢啊

84784951 

2019 11/06 20:28
?

84784951 

2019 11/06 20:29
老師能把專項應付款分好多的明細科目嗎

84784951 

2019 11/06 20:32
?

84784951 

2019 11/06 20:36
?

蔣飛老師 

2019 11/06 20:44
那就采用第一種方案
