問題已解決
老師好,業務招待費,萬一記賬成差旅費,是有涉稅風險的,對此,公司需要怎么去做好內控,規避風險呢?謝謝。



回來讓員工寫報銷單
不都有發票,還有你單位規定的差旅費也應該有標準吧
2019 11/06 13:43

84785045 

2019 11/06 14:51
老師,我單位什么標準,也不知道怎么去建立,您有模板嗎?謝謝

郭老師 

2019 11/06 15:00
沒有,這個自己制定,根據你們外地還是在你們省內
每個地區不是標準不一樣
消費不一樣

84785045 

2019 11/06 15:50
老師,這個標準自己定,您有相關的模板內容嗎?我參考一下,改的話只有金額標準。謝謝

郭老師 

2019 11/06 15:56
第一條為了加強差旅費的報銷行為規范,明確差旅費報銷標準,加強管理控制,提高差旅費報銷效率,本著合理、節約的原則,結合實際情況,特制定本制度。
第二條本制度所稱“出差”,指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事,視為出差。 出差期間所發生的城市間交通費、市內交通費、住宿費按規定憑票報銷,同時發放伙食補貼,不享受月度通訊補貼的員工發放通訊補貼。“憑票報銷”,指憑合法的發票,發票合法與否由財務部鑒定。
第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事,視為公出。員工因公出中午未能在食堂就餐的,發放誤餐補貼。標準為特殊地區20元/人/天,其他地區15元/人/天。
第四條員工出差、公出應按《員工考勤及假期管理制度》,報相關領導審批后出差,各級領導應從嚴控制出差人數和時間。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅、公出活動;嚴禁以任何名義和方式變相旅游;嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第五條差旅費標準按照分地區、分工作性質、分級別的原則制定,并根據經濟發展水平、市場物價及消費水平變動情況適時調整。
第二章 差旅費報銷標準
第六條 單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差,其差旅費開支由城市間交通費、市內交通費、住宿費、伙食補貼及通訊補貼(僅限未享受月度通訊補貼人員)。
第七條 交通費
一、城市間交通費是指員工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、長途客車和飛機等交通工具發生的費用,在規定標準范圍內憑票實報實銷。
1、城市間交通工具的使用標準上限見表1:
表1:往返交通工具的使用標準上限
(1)公司員工出差可以乘坐火車,連續乘火車12小時以下,必須乘坐硬座,超過12小時(含)的可乘坐硬臥。
(2)凡出差坐高鐵不超過8小時的,一律坐高鐵,超過8小時的可酌情選擇飛機。
