問題已解決
我們是施工單位,當月收到工程款,沒開票,轉進來之后就轉出去了,次月才開票,怎么做賬?轉出去是拔付下面的工程款



您好
收到工程款的時候
借:銀行存款
貸:應收賬款(預收賬款)
支付出去
借:預付帳款(應付賬款)
貸:銀行存款
2019 11/05 20:51

84784953 

2019 11/05 20:53
那應收和應付按項目核算的話就是負的了?

bamboo老師 

2019 11/05 20:54
那就預收賬款跟預付賬款科目

84784953 

2019 11/05 20:55
能不能當月不核算,開票的時候一起核算?

bamboo老師 

2019 11/05 21:43
那您銀行存款余額帳上跟銀行不一致

84784953 

2019 11/06 08:29
不會啊,人家轉進來,我馬上就全部轉出去了。

bamboo老師 

2019 11/06 08:32
那您不能體現往來科目啊 收到的跟付出的
