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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問有以前年度損益調(diào)整科目的話 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是什么呢



您好,有調(diào)整的話,就是期初未分配利潤加本年利潤加減調(diào)整的金額等于期末未分配利潤,您可以通過改期初余額,使正常的勾稽關(guān)系成立
2019 11/04 22:09

84785032 

2019 11/05 10:06
謝謝老師,請問老師,10月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是324044元,利潤表10月份本年累計(jì)凈利潤是323915,本年1-10月累計(jì)借方發(fā)生以前年度損益調(diào)整882610元,未分配利潤10月期末余額是-234572元,但是按照老師說的未分配利潤10月期末算出來應(yīng)該是-234651元,請問老師這差額還會出現(xiàn)在哪個(gè)相關(guān)科目呢?

文老師 

2019 11/05 10:10
是差額79元是吧,您看看您的銀行利息收入是怎么做的

84785032 

2019 11/05 11:33
嗯,79,謝謝老師,利息收入是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的

文老師 

2019 11/05 11:36
那您應(yīng)該是借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入負(fù)數(shù),做貸方的話,利潤表就會出錯的

84785032 

2019 11/05 12:00

84785032 

2019 11/05 12:02
謝謝老師,老師我就是借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)這樣做的,怎么還會有差額呢?原因是什么呢?

文老師 

2019 11/05 12:08
那您看下結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是怎么做的。
