問題已解決
進項稅額轉出稅局應該怎么處理



這個直接減少你們可以抵扣的進項稅數據了
2019 11/04 19:43

84784993 

2019 11/04 19:56
我們單位已經認證了的發票,對方單位,可以不用我們單位發出申請就能作廢嗎?

江老師 

2019 11/04 19:57
認證了,就是不能作廢了,只能撤銷認證。

84784993 

2019 11/04 19:58
如何撤銷認證

84784993 

2019 11/04 19:59
我們是采用的勾選認證

江老師 

2019 11/04 20:03
我知道,你看進入系統,就可可以撤銷勾選認證,不過,你這種情況一般是做進項稅轉出處理。
如果是撤銷勾選認證,就是可以重新勾選其他發票。

84784993 

2019 11/04 20:05
這個是9月份的票

84784993 

2019 11/04 20:06
如何做進項稅轉出

江老師 

2019 11/04 20:06
如果是作廢的話,對方應該是在你們勾選認證前作廢的,就是說是在在9月份作廢的。你們只能認證后,做進項稅,同時做進項稅轉出處理,不能抵扣此筆發票的進項稅。

84784993 

2019 11/04 20:07
但是如果說我已經認證了的發票,他們是作廢不了的,但是他們卻正常作廢了

84784993 

2019 11/04 20:08
我們實實在在已經認證了這張發票

江老師 

2019 11/04 20:09
這個主要是系統中不能及時比對造成的,但后期數據上傳后,比對出現有問題后,稅務會核查要求企業補交稅款及滯納金的

84784993 

2019 11/04 20:12
現在稅局要求我們單位去大廳做進項稅額轉出,還要寫說明,對方單位什么都不用做,合理嗎?

江老師 

2019 11/04 20:13
這個屬于合理的,屬于你們多抵扣了不應抵扣的進項稅。

84784993 

2019 11/04 20:15
大廳可以做嗎?可以直接做進項稅額轉出嗎?

江老師 

2019 11/04 20:16
這個大廳是有權限做進項稅轉出處理的。

84784993 

2019 11/04 20:18
也就是說,我去大廳寫情況說明,大廳做相應處理就可以了吧,不會產生其他費用吧,是9月的票

江老師 

2019 11/04 20:20
這個是需要補交稅款及滯納金的,因為進項稅轉出了,你們前期如果是有留抵的增值稅,可以抵,如果是沒有的話,需要補交稅款才能了結此事。

84784993 

2019 11/04 20:21
這個只有50元錢稅款

江老師 

2019 11/04 20:24
不管多少稅款,這個如果是沒有留抵稅額時,補交稅款及滯納金的事項就已經產生了。

84784993 

2019 11/04 20:26
這個處理完,我賬務方面需要做什么樣的處理合適

江老師 

2019 11/04 20:30
賬務處理也是做進項稅轉出處理,對于補交的增值稅,就是進項稅轉出的金額,至于滯納金計入營業外支出——稅務罰款了。
