問題已解決
9月收到利息,做賬應該做成財務費用借方負數,但是我做成貸方了,10月應該怎么改呢?謝謝



如果跨年了,怎么做分錄啊?
2019 10/29 15:30

84785042 

2019 10/29 15:33
跨年了,那要怎么處理

84785042 

2019 10/29 15:51
上個月收的成本發票已經入賬,現在對方單位對賬發現開多了,要開紅字發票來沖,這個對我上個月所得稅申報有影響嗎

辜老師 

2019 10/29 15:12
用一個調整分錄,沖減負數,借:財務費用—利息收入 負數 貸:財務費用—利息收入 負數

辜老師 

2019 10/29 15:32
跨年了,就沒必要調整了

辜老師 

2019 10/29 15:45
跨年了,你貸方發生額都已經結轉到本年利潤了,已經沒有影響了,

辜老師 

2019 10/29 16:04
你根據紅字發票入賬,在下月沖減成本就可以
