問題已解決
我去年做的暫付應付款到現在一直沒有發票來沖賬這個怎么處理呢



借暫估應付款 貸利潤分配――未分配利潤或以前年度損益調整
2019 10/23 06:45

84785041 

2019 10/23 06:48
老師做這個分錄可以做這個月嗎,需要附件嗎,如果稅務機關查賬的話怎么解釋啊?

徐阿富老師 

2019 10/23 07:00
你i好,做這個月,把之前暫估憑證復印件作為附件,暫估沒有發票需要沖回啊,就這樣解釋

84785041 

2019 10/23 07:04
之前的附件是入庫單和購進材料清單可以嗎

徐阿富老師 

2019 10/23 07:19
你好,這些做附件可以的
