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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 員工報(bào)銷費(fèi)用經(jīng)常有報(bào)銷金額和所附發(fā)票不一致的情況,比如報(bào)銷單上的金額是1萬元,實(shí)際附的發(fā)票金額是9800元,差的200有時(shí)附的是收據(jù)有時(shí)什么都沒有,而且已通過公戶轉(zhuǎn)給了員工1萬元,這種情況賬要怎么做?



你實(shí)際轉(zhuǎn)款了1萬,只能按1萬入賬
2019 10/22 11:27

84785040 

2019 10/22 17:10
老師 分錄要怎么寫呢?貸方的銀行存款按1萬入賬,借方的費(fèi)用怎么入賬呢

辜老師 

2019 10/22 17:16
借方就是管理費(fèi)用~差旅費(fèi)

84785040 

2019 10/22 17:32
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 9800 借:其他應(yīng)付款-xxx 200 貸:銀行存款10000 還是借方全部入管理費(fèi)用做借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)10000

辜老師 

2019 10/22 18:14
這個(gè)200是不能收回的話,全部計(jì)入管理費(fèi)用,沒有發(fā)票的200不能稅前扣除
