問題已解決
老師,應交增值稅因為稅控和報稅系統尾差,現在應交增值稅是-0.06,怎么調整



你好,借應交稅費貸營業外收入
2019 10/18 18:22

84785018 

2019 10/18 18:23
老師,我是支付稅金時多支付了6分

84785018 

2019 10/18 18:23
計提時少了

84785018 

2019 10/18 18:25
我是小規模

郭老師 

2019 10/18 18:27
借營業外支出貸應交稅費-應交增值稅
不需要計提

84785018 

2019 10/18 18:30
老師,這樣做嗎?增值稅尾差 借:營業外支出-0.06 貸:應交稅費-應交增值稅-0.06

郭老師 

2019 10/18 18:32
怎么是負數-0.06借方余額嗎

84785018 

2019 10/18 18:32
貸方余額

84785018 

2019 10/18 18:35
貸方余額負數

郭老師 

2019 10/18 18:38
借應交稅費貸營業外收入
你們少交了

郭老師 

2019 10/18 18:39
貸方負數多交的
借營業外支出貸應交稅費正數

84785018 

2019 10/18 18:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2019 10/18 19:23
不用客氣的,
