問題已解決
老師申報表上的進項稅和賬面的進項稅額是應該一樣嘛,不一致怎么辦呢



你好 必須要一致的 不一致 是你們要么做賬錯誤 要么申報錯了 你檢查下 調整過來
2019 10/18 13:52

84784987 

2019 10/18 21:28
老師有一張管理費用的專票,進項稅額認證抵扣了,但憑證上做的借管理費用貸現金,沒做進項,導致帳面少了121.91的進項,需要怎樣做分錄調整和報表一致呢

meizi老師 

2019 10/18 22:45
你好 你做一筆 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 借管理費用負數 這樣賬務就平了 然后去修改當期的申報表就行了

84784987 

2019 10/19 08:29
老師作玩您說的這個分錄帳平了,為什么還要修改當期的申報表呢

84784987 

2019 10/19 08:31
申報表也沒有錯呀

meizi老師 

2019 10/19 09:37
主要看你沒做進項稅會不會沒報!沒報進項稅的話才需要!你報了就不用改!
