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老師您好,我想請教一下紅沖跨年的發票要怎么做賬務處理,是購買庫存商品的發票



你好,是取得購進商品進項負數發票 的意思?
2019 10/17 18:02

84785003 

2019 10/17 18:06
是我們2018年8月份開給客戶的銷項發票,對方沒抵扣,然后今年8月份退回來我們開了紅沖發票,這個要怎么做賬務處理呢?

鄒老師 

2019 10/17 18:09
你好,銷項紅字發票這樣做分錄
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業務成本

84785003 

2019 10/17 18:15
跨年的喲,之前結轉了成本,利潤那些要不要做什么調整呢

鄒老師 

2019 10/17 18:17
你好,收入是去年確認,但是退貨是今年退貨,所以今年退貨是做今年收入沖銷,結轉成本沖銷的分錄
而不需要通過以前年度損益調整科目核算的
在今年做收入發生,結轉成本負數就是了,不需要調整以前年度數據

84785003 

2019 10/17 18:23
好的,還有另外一個問題。就是補繳去年的增值稅和滯納金,怎么做賬務處理呢?

鄒老師 

2019 10/17 18:41
你好
借;應交稅費——未交增值稅,營業外支出,貸;銀行存款

84785003 

2019 10/17 18:52
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 10/17 18:55
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
