問題已解決
每年的往來類科目的清理是在每年底進行嗎?具體清理的內容有哪些?



你好,企業之間往來正常每月應該對賬,對于長期掛賬的項目(比如多開發票,少收發票,少收款,多付款異常事項)需要處理,需要業務與對方客戶確認,走流程相當領導簽字進行處理。不一定在年底統一處理,如果平時沒處理,年底最好處理比較好。
2019 10/16 12:55

84784957 

2019 10/16 23:25
有些好幾年沒對的往來,現在2019年才雙方確認,應該沒問題吧?

小欖老師 

2019 10/17 07:11
可以的,不過個人認為應付賬款這類,由于是付出去的,建議讓業務判斷是否對賬,不對賬采用業務提單走審批處理,對賬的話,只確認業務完結即可。

84784957 

2019 10/17 11:16
讓領導簽字走流程又是怎么一回事?

小欖老師 

2019 10/17 11:33
因為是長期掛賬處理,做賬需要依據。這個依據需要內部審批,不是隨意處理的。

84784957 

2019 10/17 11:37
那款都已經預付了,當時是作為工地生活費和材料款預支出去,已有領導簽字了,有必要重復找老總簽字嗎?(當時是有借據的)
