問題已解決
內賬,如果計提工資比發放工資多1.23,發放工資時這個差額可以計入營業外收入嗎



你好,應當沖銷多計提才是的
2019 10/14 13:57

鄒老師 

2019 10/14 14:02
你好,沖銷多計提就可以了,而不需要調整發放工資分錄

鄒老師 

2019 10/14 14:09
你好,有小數就應當按小數來,而不能取整的

鄒老師 

2019 10/14 14:11
你好,借;應付職工薪酬1.23,貸;管理費用 1.23

鄒老師 

2019 10/14 14:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

鄒老師 

2019 10/14 14:23
你好,你之前9月份做的憑證借貸方金額就不平啊
這里面有哪個數據是錯誤了1.23?

鄒老師 

2019 10/14 14:24
你好,需要知道你這個憑證有哪個數據是錯了1.23才知道該如何調整的

鄒老師 

2019 10/14 14:27
你好,計提多了,就沖銷多計提
借;應付職工薪酬1.23,貸;管理費用1.23
然后把9月份這個分錄(借應付職工薪酬工資40640,貸其他應收款個人社保768.77,銀行存款39709)里面的應付職工薪酬科目金額改成40640-1.23就是了

鄒老師 

2019 10/14 14:30
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

84784975 

2019 10/14 14:00
沖多計提的工資借管理費用-1.23,貸應付職工薪酬工資-1.23,然后發放的差額工資1.23計入其他應收款,等下月發放工資時補發嗎

84784975 

2019 10/14 14:04
明白了,造成這樣的原因是工資計提和發放都取整數了,那以后按小數來吧

84784975 

2019 10/14 14:10
這個沖減多計提的分錄咋做啊

84784975 

2019 10/14 14:14
你這個是補計提,沖減是紅字嗎

84784975 

2019 10/14 14:14
對的

84784975 

2019 10/14 14:14
我看錯了

84784975 

2019 10/14 14:14
謝謝

84784975 

2019 10/14 14:16
9月憑證借應付職工薪酬工資40640,貸其他應收款個人社保768.77,銀行存款39709,其他應收款某某人161,這個1.23差額怎樣放入這個憑證

84784975 

2019 10/14 14:17
我又不明白了

84784975 

2019 10/14 14:21
我把沖計提的放入憑證不平啊

84784975 

2019 10/14 14:23
9月憑證借應付職工薪酬工資40640,貸其他應收款個人社保768.77,銀行存款39709,其他應收款某某人161,再補個 借應付職工薪酬工資1.23 貸管理費用

84784975 

2019 10/14 14:23
這個憑證不平,求指點

84784975 

2019 10/14 14:25
我知道的就是差這個1.23,原因是工資計提和發放取整數了

84784975 

2019 10/14 14:25
求怎樣把9月這個做平

84784975 

2019 10/14 14:30
太謝謝,我已經暈了
