問題已解決
增值稅申報表,小微企業免稅銷售額,是填寫主營業務收入吧,計算出來的稅額和利潤表的稅額差了點,有視同銷售的稅額,視同銷售的稅額填在哪里?



這個是按你開發票和無票不含稅銷售額一起填寫的
2019 10/14 10:53

maize老師 

2019 10/14 10:54
沒有超過30萬,那就填寫,無票收入+開發票,不是就是主營業務收入

84785030 

2019 10/14 10:56
都是沒有發票的,無票不含稅的銷售額。就是還要加上視同銷售的銷售額是嗎?

maize老師 

2019 10/14 11:03
是的,這個不一定是你主營,這個收入就是按增值稅那個收入確認條件上面滿足收入要求去申報的

84785030 

2019 10/14 11:03
好的,謝謝

maize老師 

2019 10/14 11:12
滿意請給五星好評,謝謝
