問題已解決
老師您好:開具紅字增值稅專用信息表銷售折讓,應該怎么做工計分錄



你好,借:主營業務收入
銷項稅額
貸;應收賬款
2019 10/11 16:27

84784984 

2019 10/11 16:45
是購買方取得的銷售折讓,(是銷售一定數量后,給的拆讓

84784984 

2019 10/11 17:01
無法沖減庫存的情況下應該怎么處理?

佟老師 

2019 10/11 17:02
借:銀行存款
貸:庫存商品
進項稅額轉出

84784984 

2019 10/11 17:04
貨品早巳經買出了,無法沖減庫存的情況下應該怎么處理?

佟老師 

2019 10/11 17:08
這個分錄,再沖減結轉分錄,就可以了

84784984 

2019 10/11 17:10
麻煩老師給寫一下分錄可以嗎?我不會

佟老師 

2019 10/11 17:12
借:庫存商品
貸:主營業務成本

84784984 

2019 10/11 17:32
然后在借:主營業務成本
代:本年利潤
老師,是這樣的嗎?

84784984 

2019 10/11 18:17
老師我不做庫存商品直接這么做可以嗎?
借:銀行
貸:主營業務成本
貸:應交稅費(進項稅額轉出)
在結轉
借:主營業務成本
貨:本年利潤

佟老師 

2019 10/11 19:37
這樣處理是簡化的,后面的人不一定能看懂
