問題已解決
按照這個步驟提取盈余公積,分配利潤,結賬時,資產負債表不平,正好差的金額是應付股利貸方余額15萬,請問是怎么回事 公司盈利50萬 借;利潤分配——提取盈余公積 5,貸;盈余公積——法定盈余公積 5 公司文件決定分配利潤30萬 借;利潤分配——未分配利潤 30 ,貸;利潤分配——應付股利 30 借;利潤分配——應付股利30 , 貸;應付股利 30 借;應付股利 15 , 貸;銀行存款15



你資產負債表上應付股利有余額15萬不
2019 10/09 17:18

84785038 

2019 10/09 17:22
資產負債表里沒有這個,其他應付款也不包含

84785038 

2019 10/09 17:23
不知道這個15萬有沒有做錯

辜老師 

2019 10/09 20:09
你股利沒有支付完,應付股利肯定還有余額的

84785038 

2019 10/09 20:33
難道是報表系統出問題了嗎

辜老師 

2019 10/09 20:44
要看你報表的取數公式

84785038 

2019 10/10 09:49
應付股利貸方月底不需要進行其他處理吧?老師就按照上面做的就不用管了,是嗎

辜老師 

2019 10/10 09:50
應付股利是負債,資產負債表按期末余額填列的

84785038 

2019 10/10 09:53
我查了,其他應付款里面還有其他流動負債里面都不包含

辜老師 

2019 10/10 09:54
你報表上有沒有應付股利這個項目

84785038 

2019 10/10 09:57
沒有這個項目

辜老師 

2019 10/10 10:00
那就要并入其他應付款里面

84785038 

2019 10/10 10:03
好的,謝謝老師;還要咨詢一下,那個計提的利潤分配-法定盈余公積 借方,年底怎么處理?

辜老師 

2019 10/10 10:04
這個結轉到利潤分配-未分配利潤里面

84785038 

2019 10/10 10:06
年底時候結轉嗎?還是月底結轉?

辜老師 

2019 10/10 10:11
一般都是年末結轉的
