問題已解決
老師,庫存商品可以轉到生產成本里去嗎?



繼續加工么,返工么?
2019 10/06 15:39

84784964 

2019 10/06 15:40
不是,是庫存商品里沒有商品了,只有金額,想把這個金額轉走,轉到主營業務成本里的話,成本又太高了

maize老師 

2019 10/06 15:46
那商品去哪里,你這樣做,還在存貨下面掛著

84784964 

2019 10/06 15:50
沒有商品了,商品早就賣完了,這是稅率變化弄的,我們按13的稅率估入的商品,也是按13的稅率賣的,現在我的供貨方還是按原來16的稅率的金額開的13稅率的票,這樣就導致我這庫存商品里光有金額沒東西了

84784964 

2019 10/06 15:52
我該把這金額直接轉入主營業務成本里是嗎老師?可那樣成本又太高了,稅務局又要查啊

maize老師 

2019 10/06 16:07
那你這個是庫存商品入賬的金額不對啊,按發票這個金額去入賬

84784964 

2019 10/06 16:14
現在就是按發票的金額入賬的啊,才出現的賬面上余下錢了,但是已經沒貨了

maize老師 

2019 10/06 16:15
不是,你那個結轉主營業務成本對應那個單價都是按發票算啊,你咋會有余下錢,你之前按那個金額算那個都需要沖掉

84784964 

2019 10/06 16:16
都充掉,這個錢不就進到主營業務成本里了啊,成本就太高了啊

maize老師 

2019 10/06 16:39
現在我的供貨方還是按原來16的稅率的金額開的13稅率的票 你這個總價是不變么,那你這個采購單價是不對么?你之前估做啥分錄?

maize老師 

2019 10/06 16:42
你之前做借原材料 貸應付賬款,要是按這個去做成本,借生產成本 貸原材料,借庫存商品貸庫存商品 ,借主營業務成本 貸庫存商品,你是這樣做吧,這個原材料回來發票和你之前做不一致么,那現在這個對應結轉這個成本,都需要沖掉重新按發票做,

84784964 

2019 10/06 16:56
老師,我要是不沖這么多,只紅沖了庫存商品,導致庫存商品金額余下了,我現在就直接把這個余額轉入生產成本了,這樣行不?

maize老師 

2019 10/06 17:01
你這個之前那個錯誤價格是不是結轉到庫存商品下面了,那是那現在就做借原材料 負數 貸應付賬款,負數 借借生產成本
負數貸原材料 負數,借庫存商品 負數 貸生產成本 負數,,借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數,之后按發票重新去結轉成本

84784964 

2019 10/06 18:06
直接就是買來的庫存商品,又直接賣出了,比如說吧,我們買這個貨的時候稅率還是16,100萬的貨,價稅合計是116,等稅率改了她才給我們開票,我們估入的時候就按13的稅率估入的,一開始說好了的,按13的稅率開,她該給我們開113吧,結婚她現在還是給我們開的116稅率13,我估入的庫存商品是100萬,現在一開來票成了102萬了,我都已經結轉萬成本了,貨也賣完了,這多出來2萬塊錢,我不想在去沖那個庫存商品轉主營業務成本的分錄了,就想把這2萬直接轉入生產成本,這樣做行嗎?

maize老師 

2019 10/07 09:46
你這個入賬做借庫存商品 貸應付賬款,那這個回來發票不一致那就需要沖掉這個,你之前結轉成本也需要沖掉 按發票上面那個去結轉成本,發票開多少就按多少做

84784964 

2019 10/07 09:49
老師,我知道你說的這個做法是正確的,我現在就借生產成本貸庫存商品,有什么風險不?能給說一下嗎?

maize老師 

2019 10/07 09:54
你這個還在存貨下面,你這個虛增存貨啊,到時候注銷還是需要處置,還需要確認收入交增值稅

84784964 

2019 10/07 09:58
我是這么想的,現在把他轉到生產成本半成品里了,到時候我們在生產出來商品,我們是自己用的有一部分,我是直接轉固定資產的,這樣是不是就沒事了啊,我們也加工自己用的設備

maize老師 

2019 10/07 10:01
.............你這個是虛增你自己資產,不贊成你做法,你要這么做,我也沒有辦法

84784964 

2019 10/07 10:03
老師,這樣做風險大嗎?這是我們會計主管讓這么好的,就是為了控制成本,成本太高了也不行啊,我要是這幾萬在轉成本里,成本都快94了,是不是太高了啊,我們是工業生產企業,我們的成本應該控制在多少合適啊老師

maize老師 

2019 10/07 10:05
這個不好說,要是不稽查應該沒事,我們是工業生產企業,我們的成本應該控制在多少合適啊老師 沒有這個規定,規定就是按你們實際做,
