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請問老師專項應付款購入原材料會計分錄怎樣做



你好,項應付款購入原材料
借;原材料,貸;銀行存款
今后需要根據資產折舊或者無形資產攤銷等情況,把專項應付款結轉到其他收益核算
借;專項應付款,貸;其他收益
2019 09/29 16:31

84785046 

2019 09/29 16:33
領用了呢又怎樣做

84785046 

2019 09/29 16:34
不是直接入專項應什款嗎

84785046 

2019 09/29 16:36
買入時
借:專項應付款
貸銀行存款
這樣對嗎

鄒老師 

2019 09/29 16:36
你好,材料領用具體是用于哪個方面?
收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款
用專項應付款購入原材料,減少 的是貨幣資金,并不減少專項應付款的,所以分錄是
借;原材料,貸;銀行存款

84785046 

2019 09/29 16:38
如果接老師說的分錄做那原材料數(shù)怎么樣做平

鄒老師 

2019 09/29 16:42
你好,需要知道你這個材料是用于哪個方面才知道該如何做平的
假如是用來研發(fā)無形資產
收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款
用專項應付款購入原材料,借;原材料,貸;銀行存款
研發(fā)領用材料,借;研發(fā)支出——資本化支出,貸;原材料
借;無形資產,貸;研發(fā)支出——資本化支出
按月攤銷,借;管理費用等科目,貸;累計攤銷
同時攤銷專項應付款,借;專項應付款,貸;其他收益

84785046 

2019 09/30 07:36
補助是高新創(chuàng)業(yè)人才項目資助款。用途是用來買儀器設備、原材料、實驗材料、差旅費、咨詢費、會義費、研發(fā)人員工資,我公司是做面包的。各項分錄不知道怎么做,麻煩老師列個明細分錄。謝謝!

鄒老師 

2019 09/30 08:22
你好
收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款
支出,借;固定資產,原材料,管理費用等科目,貸;銀行存款
借;管理費用等科目,貸;累計折舊
同時攤銷專項應付款,借;專項應付款,貸;其他收益

84785046 

2019 09/30 09:20
不是說專項應付款購買各項物品不能入費用的嗎?
老師我做分錄你看下對不對。
收到款時
借:銀行存款
貸:專項應付款
購設備時:
借:固定資產
貸:銀行存款
借:專項應付款一設備
貸:資本公積金
第二個月計提折舊
借:管理費用一折舊
貸:累計折舊
購入材料
借:原材料
貸:銀行存款
領用時:
借:管理費用一研發(fā)材料
貸:原材料
借:專項應付款
貸:資本公積金
付研發(fā)工資、差旅費…時
借:專項應付款一研發(fā)人工資
貸:應付職工薪酬
借:專項應付款一差旅費
貨:現(xiàn)金
老師這樣做分錄對嗎?求解

鄒老師 

2019 09/30 09:22
你好,不對
專項應付款攤銷的時候計入其他收益,而不是資本公積的

84785046 

2019 09/30 09:38
計其他收益不是要納所得稅嗎?這補助條款不用納所得稅的。其他分錄對嗎

鄒老師 

2019 09/30 09:40
你好,如果沒有特殊文件說明,這個是需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
正確的分錄應當是這樣
收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款
支出,借;固定資產,原材料,管理費用等科目,貸;銀行存款
借;管理費用等科目,貸;累計折舊
同時攤銷專項應付款,借;專項應付款,貸;其他收益

84785046 

2019 09/30 10:21
好的謝謝!

鄒老師 

2019 09/30 10:23
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84785046 

2019 09/30 10:47
非常感謝您的老師!

鄒老師 

2019 09/30 10:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
預祝你國慶節(jié)快樂

84785046 

2019 09/30 10:52
老師其他收益是指其他收入一項目資助收還是營業(yè)外收入一項目資助款收

鄒老師 

2019 09/30 10:53
你好,其他收益就是其他收益科目,而不是其他收入

84785046 

2019 09/30 11:46
老師我軟件沒有其他收這項科目那入到那個科目呢。

84785046 

2019 09/30 11:47
其他收益科目

鄒老師 

2019 09/30 11:49
你好,沒有可以在損益科目中增加的
