問題已解決
老師,我們老板說我們出口產品是0退稅,視同內銷交稅。這個稅咋交呢,在擎天軟件里申報之后,到電子稅務局繳納嗎? 如果0退的視同內銷 是不是就應該在12月份之前申報納稅交完



您好,您是出口產品要視同內銷是嗎,那需要把原來開具的0稅率的發哦紅沖,然后重新開具對應稅率的發票,
2019 09/28 11:23

84784976 

2019 09/28 11:25
那申報期呢

84784976 

2019 09/28 11:25
也要在擎天軟件里申報嗎

文老師 

2019 09/28 11:34
視同內銷的,不需要在擎天軟件里申報了,增值稅申報的時候正常申報就可以
