問題已解決
剛接過來一家小公司,我是根據(jù)交接過來的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入我的期初余額嗎?



您好
是根據(jù)交接過來的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初余額
2019 09/28 10:27

84784993 

2019 09/28 10:29
那比如負債類的科目是貸方是負的呢怎么錄入呢?

bamboo老師 

2019 09/28 10:30
在科目錄入金額的時候對應填寫負數(shù)

84784993 

2019 09/28 11:16
對方是19年5月末交接過來的,我從六月份做賬,那賬套啟用日期是不是就是六月份呢?

bamboo老師 

2019 09/28 11:18
是的 從六月份做賬,賬套啟用日期就是六月份

84784993 

2019 09/28 11:28
試算是平衡的,但資產負債表不平衡呢

bamboo老師 

2019 09/28 11:30
您建賬的科目余額表是啥樣的

84784993 

2019 09/28 11:40
就是錄入余額表的時候有一個本年利潤借方金額,資產負債表年初和年末就相差這個金額

bamboo老師 

2019 09/28 11:41
那您有沒有加到資產負債表未分配利潤里面

84784993 

2019 09/28 11:45

84784993 

2019 09/28 11:45

84784993 

2019 09/28 11:46

bamboo老師 

2019 09/28 12:16
把未分配利潤里面填借方116932.24看看
