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上月未收到發票可是計入了成本. 借:主營業務成本 貸:銀行存款 本月收到專用發票,應該要怎么編制分錄 ?



您好
請問上月憑證分錄的金額跟發票金額一樣么
2019 09/24 09:56

84784958 

2019 09/24 09:57
是一樣的合計金額.

bamboo老師 

2019 09/24 09:59
借:主營業務成本 借方紅字
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字

上月未收到發票可是計入了成本. 借:主營業務成本 貸:銀行存款 本月收到專用發票,應該要怎么編制分錄 ?
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