問題已解決
老師,應付職工薪酬貸方有余額,怎么處理



你好!把這個余額沖銷
借:管理費用/銷售費用/生產成本等 負數
貸:應付職工薪酬 負數
2019 09/23 18:50

84784968 

2019 09/23 21:50
但這是跨年度的,也能這樣做嗎?

苳苳老師 

2019 09/23 21:54
是可以的,只是把“管理費用/銷售費用”換成“以前年度損益調整”就可以了

84784968 

2019 09/23 22:32
還用調整未分配利潤

84784968 

2019 09/23 22:33
那還用不用調整未分配利潤?

苳苳老師 

2019 09/23 22:46
不用單獨結轉,到時候和今年的一起結轉
