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老師,收到稅局的退社保費怎么做賬



您好
做計提跟上交相同的紅字分錄
2019 09/22 13:57

84785013 

2019 09/22 14:02
沒有單獨計提社保,是計提應發工資 借管理費用 貸應付職工薪酬 付社保時 借管理費用 其他應收款 貸:銀行存款 請問怎么沖紅

bamboo老師 

2019 09/22 14:04
借:管理費用 借方紅字
借:其他應收款 借方紅字
借:銀行存款 借方藍字

老師,收到稅局的退社保費怎么做賬
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