問題已解決
建筑業預交增值稅后,月末需要轉到借方,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅嗎



你好!預繳的也是相當于繳納了,所以轉到應交稅費-未交增值稅科目。預繳增值稅沖平,
2019 09/18 19:40

84785016 

2019 09/18 19:40
月末時候進項和銷項需要轉嗎

苳苳老師 

2019 09/18 19:45
有些單位是結轉了的,,也有些單位沒有

84785016 

2019 09/18 19:51
不結轉有問題嗎

苳苳老師 

2019 09/18 19:57
沒問題,會計準則上面沒有要求一定要結轉
