問題已解決
老師我們付款給對方17000,對方給我們開專用發票也是17000那我怎么做分錄?



借 相關成本費用 應交稅費 貸銀行存款
2019 09/11 11:50

84785043 

2019 09/11 12:06
是這個樣子之前不知道他們開專用發票,我們先轉賬并且已經做賬了,后面他們才開發票過來我怎么做賬?

玲老師 

2019 09/11 12:06
紅沖錯了再做正確的分錄 借 相關成本費用 應交稅費 貸銀行存款

老師我們付款給對方17000,對方給我們開專用發票也是17000那我怎么做分錄?
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