問題已解決
公司是一般納稅人,買有煙酒用于業務招待費,開有專票回來,當月可以得抵扣嗎?如果可以得抵扣,因為當年沒有收入,那是按60%算還是按千分之五算



業務招待費增值稅發票不能作進項稅抵扣。
但可以在企業所得稅稅前扣除,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰.
2019 09/05 10:23

84784954 

2019 09/05 10:27
如果沒有收入呢

曼曼老師 

2019 09/05 11:06
你好,沒有收入,當年發生的業務招待費不得在稅前扣除。
