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老師,賣出去了一筆商品,做的賬是借:應收賬款貸:主營業務收入,因為錢未收到,那這個是等于把庫存商品銷售出去了嗎?還要結轉庫存商品到主營業務成本嗎,怎么做分錄

84785012| 提問時間:2019 09/04 16:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要結轉成本的 ,正確的分錄是 借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
2019 09/04 16:55
84785012
2019 09/04 17:05
老師,結轉庫存商品是價稅合計金額?
84785012
2019 09/04 17:05
還是不含稅銷售額
鄒老師
2019 09/04 17:05
你好,如果之前購進商品進項沒有抵扣,就是價稅 合計 如果之前購進商品的進項抵扣了,那就是不含稅購進金額的
84785012
2019 09/04 17:10
老師,庫存商品結轉到這個主營業務成本的二級科目怎么設置,還是不用設置
鄒老師
2019 09/04 17:14
你好,這樣做分錄 借;主營業務成本 貸;庫存商品——某某商品
84785012
2019 09/04 17:17
老師,賣出去的庫存商品只有一部分抵扣了,這個怎么辦
84785012
2019 09/04 17:17
只有一部分買進來的時候抵扣了
鄒老師
2019 09/04 17:25
你好,如果之前購進商品進項沒有抵扣,就是價稅 合計 如果之前購進商品的進項抵扣了,那就是不含稅購進金額的 抵扣了就按不含稅的成本結轉,沒抵扣的部分就按含稅的結轉就是了
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