問題已解決
老師設備錢沒有付發票已經開了怎么做賬??



借:固定資產
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
2019 09/03 10:46

84785006 

2019 09/03 10:56
老師如果該設備要進行安裝的呢???

張艷老師 

2019 09/03 10:57
就借方在建工程科目

84785006 

2019 09/03 11:35
老師如果發票是7月份開的但是設備還沒有進來,怎么做賬???

張艷老師 

2019 09/03 11:39
按暫估金額入賬
借:在建工程
貸:應付賬款--暫估應付款

張艷老師 

2019 09/03 11:39
抱歉,設備沒有到的話,是不做賬處理的。

84785006 

2019 09/03 11:42
老師就是發票已開的情況,設備沒有到但是訂金也已經支付了呢???

張艷老師 

2019 09/03 11:45
借:預付賬款
貸:銀行存款
由于沒有取得設備,還是不入賬。如果想抵扣進項稅額的話,要做
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款

84785006 

2019 09/03 11:48
老師就是發票的開票時間與固定資入賬時間可以不一致的,7月份的發票可以在10月份入固定資產???

張艷老師 

2019 09/03 11:50
這個沒有問題的,畢竟社備沒有到嘛
