問題已解決
一般納稅人銷售貨物錯把13%的稅,開成3%,發票可以用嗎?怎么處理



不能使用,你這個先開紅字信息表再開紅字發票
2019 09/02 15:10

84784952 

2019 09/02 15:16
老師,我這個開錯稅率3%的發票是8月份的,現在9月份開紅字發票,那么8月份的銷項稅怎么計算

maize老師 

2019 09/02 15:19
重慶稅局回復,(一)納稅人處理方式
1.納稅人應持《增值稅納稅申報表》等相關資料至辦稅服務廳綜合服務窗口按適用稅率或征收率申報繳納增值稅;
2.次月開具紅字發票,再開具正確的藍字發票;
3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可留抵后期應納稅額。
4.稅控設備因申報比對不符被鎖定,納稅人應憑稅務機關出具的異常轉辦單,到辦稅服務廳綜合服務窗口解鎖稅控設備并清卡。
(二)稅務機關處理
1.稅務機關應按照《增值稅納稅申報比對管理操作規程(實行)》(稅總發〔2017〕124號)的規定,由申報異常處理崗核實是否可以解除異常及解鎖稅控設備。
2.核實后可以解除異常的,應按規定出具異常轉辦單,由辦稅服務廳綜合服務窗口解鎖稅控設備。
3.主管稅務機關應按照《中華人民共和國發票管理辦法》及其實施細則和《增值稅專用發票使用規定》等相關規定進行處罰。
