問題已解決
老師,請問一下,如果是采購,或工程部填了公司采購單,找出納支錢采購怎么做賬呢,采購后來報銷又怎么做呢,謝謝



您好
借:其他應收款
貸:庫存現金等
借:材料費用等
貸:其他應收款
2019 08/31 20:13

84785013 

2019 08/31 20:20
就是開始當支款,不能直接記原材料,貸:現金嗎

bamboo老師 

2019 08/31 20:21
付款的時候收到材料了么

84785013 

2019 08/31 20:25
付款了就聯系送貨,基本當天就入庫了

bamboo老師 

2019 08/31 20:28
收到材料
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款
支付貨款
借:應付賬款
貸:銀行存款
收到發票入賬
借:應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款

84785013 

2019 08/31 20:29
老師你那個借:材料費用,買的貨是在上月就已經轉到庫存商品了啊,如果在借:原材料什么的不是就記重了啊

bamboo老師 

2019 08/31 20:29
您材料到庫的時候怎么寫的分錄?

84785013 

2019 08/31 20:31
借:庫存商品,貸:原材料

bamboo老師 

2019 08/31 20:32
材料到庫的時候不可以這樣寫分錄的 您原材料沒有入庫 直接在貸方減少了 借方怎么辦 怎么平?

84785013 

2019 08/31 20:34
采購的時候有:借:原材料_采購,貸:庫存現金的

bamboo老師 

2019 08/31 20:36
借:原材料——采購
貸:庫存現金
這筆分錄就是出納報銷的分錄 您已經做了啊 現在采購還需要報銷?

84785013 

2019 08/31 20:45
我懂了,就是開始的時候出納支款就
借:其他應收款
貸:庫存現金等
采購會來就
借:材料費用,原材料等
貸:其他應收款
商品入庫
借:庫存商品
貸:原材料
然后部門領用
借:主營業務成本
貸:庫存商品
是這樣一個流程吧

bamboo老師 

2019 08/31 20:51
是的 就這樣一個流程就好了

84785013 

2019 08/31 20:51
主要是我看著之前的很多賬:采購賣的東西:是借支,記的就是其他應收款,然后貨就直接到部門用了,之前的會計就一直沒做銷賬,現在哪些貨早就用了,采購的物品也回庫房那了,但是就一直沒有銷,就意味著一直在公司欠款,實際上這些全都是采購物品,沒有借公司錢的,我想區分點就直接入原材料了

bamboo老師 

2019 08/31 20:53
那您可以不入原材料 直接計入庫存商品
