問題已解決
老師好! 出差請客戶吃飯,是記差旅費還是招待費? 算企業(yè)所得稅時,招待費有限額,可是只要是合理的差旅費,均可抵減,是否可以把非營業(yè)機構所在地的開的發(fā)票,均記成差旅費?



請客戶吃飯原則上應該記入招待費,但是你結合所得稅扣除限額的規(guī)定,優(yōu)先記入差旅費,能節(jié)省公司的稅收成本。
2019 08/29 21:09

84784969 

2019 08/29 21:16
計入差旅費的費用,對發(fā)票有要求嗎?
比如說:
1、出差的餐費,因為拿不到發(fā)票,回營業(yè)機構所在地再找發(fā)票報銷 ,還可以算差旅費嗎?
2、另外,營業(yè)機構所在地市內(nèi)的交通費,可以計入差旅費嗎?
3、如果請客戶吃飯記差旅費,報銷單上直接填寫差旅費就可以了嗎?還是有其他要求?

雷老師 

2019 08/29 21:19
我們是這樣規(guī)定的
1、這個嚴格說有問題,這種可以考慮福利費報銷 超額了再考慮招待費
2、 只能從公司營業(yè)地到出差地往返途中的的士、公交和長途交通工具都算差旅費。
3、是的 只寫差旅費

84784969 

2019 08/29 21:25
2、那營業(yè)機構所在地市內(nèi)交通費,計入什么科目?
3、出差請客戶吃飯金額較大,但結合所得稅限額問題不寫招待費,直接寫差旅費,稅務方面沒問題吧?

雷老師 

2019 08/29 21:40
我們做了市內(nèi)交通費,放到了科目 管理費用-辦公費-市內(nèi)交通費。
太大了 比如有洗浴中心 桑拿這種 我們不讓報銷

84784969 

2019 08/29 21:56
好的,謝謝哈

雷老師 

2019 08/29 22:27
親 記得給個五星好評 謝謝!
