問題已解決
以前年度將應(yīng)該記入原材料的,錯誤記入固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)整,把記入固定資產(chǎn)中的原材料轉(zhuǎn)回,這樣可以嗎?分錄如何作?



你好 可以的 借原材料 貸固定資產(chǎn)這樣做 沒有折舊把
2019 08/23 16:40

84785024 

2019 08/23 16:41
提折舊

84785024 

2019 08/23 16:42
己經(jīng)提折舊了,會計分錄如何作?

meizi老師 

2019 08/23 16:47
你好 折舊了多少金額了 金額大嗎

84785024 

2019 08/23 16:56
42

84785024 

2019 08/23 16:57
42

84785024 

2019 08/23 16:58
42萬

meizi老師 

2019 08/23 17:03
走 借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 你把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤去 你們要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅的

84785024 

2019 08/23 17:13
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:原材料
貸:固定資產(chǎn)清理
這樣記賬可以

meizi老師 

2019 08/23 17:18
你好 不可以的 你現(xiàn)在是沖折舊 這么大金額 不是走固定資產(chǎn)清理 況且你不是說是原材料 你做錯了科目了嗎

84785024 

2019 08/23 17:21
真實情況是科目錯了,老板不想交稅,怎么合理規(guī)避所得稅?

meizi老師 

2019 08/23 17:27
這個避免不了的 你實際是原材料 也不應(yīng)該是固定資產(chǎn) 你趕緊沖 還折舊那么多 沖了多少利潤 查到還得有滯納金和罰款的
