問題已解決
企業之間的借款,出借方的利息計提及利息收入的會計分錄是怎樣?



借:財務費用 貸:應付利息
借:銀行存款 貸:其他業務收入--利息收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2019 08/22 14:25

84784970 

2019 08/22 14:30
我單位借款給別的企業,我方是不是應該做計提利息分錄:借:應收利息 財務費用-利息收入(紅字)這樣做對嗎

張艷老師 

2019 08/22 14:34
您公司是要按提供貸款服務做會計處理的。

84784970 

2019 08/22 14:37
怎么處理老師能講下嗎

張艷老師 

2019 08/22 14:39
就是上面額分錄了
借:銀行存款 貸:其他業務收入--利息收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

84784970 

2019 08/22 14:42
這是收到利息的分錄,我現在還沒收到,不需要計提利息嗎

張艷老師 

2019 08/22 14:44
沒有收到利息的話,可以做
借:應收利息 貸:其他業務收入--利息收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
等取得利息后,在做
借:銀行存款 貸:應收利息

84784970 

2019 08/22 14:49
借款方沒給我單位開發票,我只是想把利息計提上,我現在不應該做收入吧

張艷老師 

2019 08/22 14:54
您是借入一方吧?還是?借出方,上面的分錄是借出方的分錄。

84784970 

2019 08/22 14:56
我是借出方,給別的單位借款

張艷老師 

2019 08/22 14:58
就是上面的分錄了。您需要給對方開具發票的,或者不開票也要申報為未開票收入的。

84784970 

2019 08/22 15:00
老師,我還沒收到錢,就要先做收入,交稅嗎

張艷老師 

2019 08/22 15:09
這個要看合同是如果約定的,比如多少時間收取利息,那么就是按合同約定時間確認增值稅納稅義務發生時間了,至于何時確認收入,要根據收入準則來判斷了。一般就是同步都確認了。

84784970 

2019 08/22 16:19
好的,謝謝老師!

張艷老師 

2019 08/22 16:20
您客氣了,祝您學習愉快,工作順利!!
