問題已解決
給供應商預付款1萬,發票開回來1萬,工程完工,對賬的時候,預付款多了,退回來現金1000怎么做分錄



你好,那對方有開具1000的負數發票給你單位?
2019 08/20 17:37

84784975 

2019 08/20 17:38
不開負數發票,1000做內賬呢

鄒老師 

2019 08/20 17:39
你好,內賬退回1000可以這樣做分錄,借;庫存現金,貸;主營業務成本

84784975 

2019 08/20 17:41
購買的不是原材料,是建廠用的圍墻磚,貸記什么

鄒老師 

2019 08/20 17:42
你好,你之前支付計入的科目是?

84784975 

2019 08/20 17:43
預付款,發票收到以后做的在建工程

鄒老師 

2019 08/20 17:47
你好,那退回應當這樣做分錄
借;庫存現金,貸;在建工程
