問題已解決
老師,請問,我公司收到對方打款過來的款,但是未開票給對方,下個月在開票,需要怎么樣做分錄?



借:銀行存款 貸:預收賬款
2019 08/19 16:06

84785011 

2019 08/19 16:19
老師,下個月開票出去怎么樣做啊?

軼塵老師 

2019 08/19 16:20
借:預收賬款 貸:營業收入 應交稅金-應交增值稅

84785011 

2019 08/19 16:25
老師,當月付款給對方公司,當月收到進項票,怎么樣做分錄啊?

軼塵老師 

2019 08/19 16:27
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用
貸:應付賬款/應付票據/銀行存款
