問題已解決
老師,你好,建筑公司的一個工程項目竣工了要結算,會計分錄要怎樣做呢?我們的課程沒有講到竣工結算的內容嗎?



你好,12月5日收到了項目竣工驗收單,是出包工程來的,合同金額 100000,預算價 200000 ,決算價193422------決算價就形成固定資產金額了
借:固定資產 193422
貸:其他應付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用銀行轉賬支票支付了工程余款17922,同時有建筑業的專用發票(工程余款的)
這個分錄怎么做呀,
借 :其他應付款----xx建筑公司 17922
貸 :銀行存款 17922
以前的付款,可以用“其他應付款----xx建筑公司” 科目里的金額沖
2019 08/19 10:35
