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先收到供應商開給我們的發(fā)票,次月再給我們發(fā)貨,分錄怎么做



你好,直接計入庫存商品就可以了,然后你單獨在別的地方記一下,貨到了直接入庫
2019 08/13 15:54

84785006 

2019 08/13 16:10
這樣期末庫存會不會對不上呀

樸老師 

2019 08/13 16:10
你盤點庫存的時候就要單獨標記一下就行

先收到供應商開給我們的發(fā)票,次月再給我們發(fā)貨,分錄怎么做
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