問題已解決
老師,本月做了一筆沖暫估,現在主營業務成本是負數。怎么辦?



那是 估的結轉的成本也沖了再按發票的金額記成本
2019 08/07 16:15

84785010 

2019 08/07 16:18
關鍵是當時估多了,現在票才來一小半。按發票入賬了,但是還是負數。怎么辦?

玲老師 

2019 08/07 16:26
就是把收到發票這部分的估的先紅沖了 再沖估的成本 后面按發票金額賬庫存和成本就對了

84785010 

2019 08/07 16:28
現在是負數不要緊是嗎?

玲老師 

2019 08/07 16:33
你按發票做完就不是負數 了 你不要全沖了 沖收到對應的就不會是負數了
