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沒交社保 需要做工資表計提入賬嗎



你好 沒交社保就正常做工資 也是先計提 再發
2019 08/05 13:09

84784983 

2019 08/05 13:10
那如果之前月份的 工資忘了計提 需要補計嗎

84784983 

2019 08/05 13:11
然后他工資 不走公司賬戶 合理嗎 我掛賬合適嗎

玲老師 

2019 08/05 13:15
有工資就要做賬 發不走公賬也要做賬上 不做賬有風險

84784983 

2019 08/05 13:16
哦哦 那我掛那種其他應付可以唄

玲老師 

2019 08/05 13:17
你好 沒付在應付職工薪酬貸方
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

84784983 

2019 08/05 13:19
沒有我是說啥呢 正常付工資不是現金或者對公轉賬嗎 要是假如老板轉款呢

玲老師 

2019 08/05 13:26
那做老板代付工資的分錄 借應付職工薪酬 貸其他應付款 老板

84784983 

2019 08/05 13:29
哦哦 那這個工資和個稅那塊有啥對應關系沒 按那個數對應

84784983 

2019 08/05 13:30
是不是 只要是單位員工就得按實給報個稅啊

玲老師 

2019 08/05 13:31
對的 個稅是全員全額申報

84784983 

2019 08/05 13:32
按應發數申報唄

玲老師 

2019 08/05 13:35
對的 按應發數申報

84784983 

2019 08/05 13:36
那您看那種法人工資 怎么弄么 他法人給自己發工資? 法人個稅咋弄哦哦

玲老師 

2019 08/05 13:37
法人是可以發工資的 正常申報個稅就好

84784983 

2019 08/05 13:37
名義是這樣的 那要 正常 按 對公給法人打錢唄

84784983 

2019 08/05 13:38
但很少有企業這么好吧 我了解的 我做代賬 很多都是那種老板錢做經營 掛其他很多 也不好吧

玲老師 

2019 08/05 13:40
你好 按實際 發生的業務做賬 有就做沒有就不做

84784983 

2019 08/05 13:41
但個稅 得按實質的報唄

玲老師 

2019 08/05 13:42
對呀 按你應發工資收入填寫申報個稅

84784983 

2019 08/05 13:43
哦哦 老板這塊和具體發沒發沒關系 實質要報個稅是吧

玲老師 

2019 08/05 13:56
你好 是發工資的次月申報個稅 沒發就是0申報
