問題已解決
老師,公司賬上的錢轉給老板的卡里,這怎么做分錄?



計入其他應收款 不要掛賬太長時間 年底之前給沖掉
2019 08/01 16:31

84785023 

2019 08/01 16:36
謝謝你,另外還有個問題,按理說當月計提下個月的工資,但我們公司的工資每月都不一樣,能不能當月計提當月發放,這樣不會讓應付職工薪酬有余額了!

軼塵老師 

2019 08/01 17:04
最好還是當月計提,下月發放。如果你不準的話,你可以在發放的時候進行調整。

84785023 

2019 08/01 17:05
你好看老師怎么調整?謝謝你了

84785023 

2019 08/01 17:06
還有這個月社保調基數,我公司只交了1-7月的調整基數的錢,這個怎么做分錄?

軼塵老師 

2019 08/01 17:32
比如本月和上月的差額 可以直接調整損益 和應付職工薪酬科目

84785023 

2019 08/01 17:34
多了就可以紅字沖,少了補提是不是這個意思

軼塵老師 

2019 08/01 17:35
是的 你的理解正確
