問題已解決
老師好,我司7月開錯稅率,現在跨月了,準備紅沖,但是申報的時候彈出是否補開之前已申報的未開票收入,我們不是,怎么辦?



點確定就可以的,你在這月紅沖
2019 08/01 13:37

84784957 

2019 08/01 13:47
紅沖需要對方寄回發票嗎?我們現在就可以紅沖,還是等對方申請開具紅字發票?

郭老師 

2019 08/01 13:54
不用退回
對方開了紅字信息表你再開負數發票

84784957 

2019 08/01 14:01
對方一般什么時候會開紅字信息表?本月申報前還是月底呢?我們要不要打電話去催他呢?

郭老師 

2019 08/01 14:15
你跟對方說下,現在就可以開

84784957 

2019 08/01 14:34
好,辛苦郭老師了,順便請教多一個問題,附表加計抵減的3本期調減額是填本期發生額的數嗎?

84784957 

2019 08/01 14:34

郭老師 

2019 08/01 14:34
不是的,不能抵扣的,比如進項轉出

84784957 

2019 08/01 14:52
哦哦,我們的都可以抵扣,那就按上圖填就行了,對嗎?

郭老師 

2019 08/01 15:03
是的,可以的,

84784957 

2019 08/01 15:27
不過,計算的進項票,有些是4月之前收到的,當時沒認證,7月才認證,這種可以加計抵減嗎?還是一定要開票日期為4月丨號以后的才算?

郭老師 

2019 08/01 15:43
當月認證的進項都可以

84784957 

2019 08/01 15:52
好的,謝謝

郭老師 

2019 08/01 15:55
不用客氣的,
