問題已解決
老師 如果 “其他應付款”長期掛賬很大金額怎么辦 ?是真實的 收到A公司往來款 借 銀行存款 1000 貸其他應付款 1000



那現在還沒還款么,那就掛著吧
2019 07/29 14:27

maize老師 

2019 07/29 14:27
你這個看是不是真實還掛著,是的那就不管

84784994 

2019 07/29 14:29
是真實掛賬,我也是剛接手 有的我看不懂 就是 去年轉讓股權收到的錢 有的直接沖減實收資本 有的放在其他應付款

maize老師 

2019 07/29 14:37
這個是轉讓款通過公司了?1)新股東交款時
借:銀行存款
貸:其他應付款--代收股權轉讓款
(2)支付原股東
借:其他應付款--代收股權轉讓款
貸:銀行存款

maize老師 

2019 07/29 14:37
借:實收資本--原股東
貸:實收資本--新股東

84784994 

2019 07/29 14:40
看了之前的原始憑證 沒有 借 實收資本-原股東 貸 實收資本-新股東的科目。是不是老會計 直接將幾筆憑證合并一筆做的?

maize老師 

2019 07/29 14:45
那之前做啥分錄 你去查下

84784994 

2019 07/29 14:53
有一般是這樣做的 支付原股東股權 借 實收資本 ——老股東 貸 銀行存款 這個對吧

maize老師 

2019 07/29 14:54
需要按這個做才可以1)新股東交款時
借:銀行存款
貸:其他應付款--代收股權轉讓款
(2)支付原股東
借:其他應付款--代收股權轉讓款
貸:銀行存款
借:實收資本--原股東
貸:實收資本--新股東

84784994 

2019 07/29 14:57
有的地方 我轉不過彎 就是 收到原股東往來款 借銀行存款1200 貸 其他應付款 1200,然后支付原股東股權出讓款 借實收資本-原股東 1200 貸 銀行存款1200

maize老師 

2019 07/29 15:01
做這個就可以支付原股東股權出讓款借:其他應付款--代收股權轉讓款
貸:銀行存款

84784994 

2019 07/29 15:04
老師 做的這筆分錄 不明白 貸銀行存款 ? 銀行存款不是平了嗎

maize老師 

2019 07/29 15:08
是的,只有實收資本明細變化了

84784994 

2019 07/29 15:13
那其他應付款這個1200就一直掛著嗎?

maize老師 

2019 07/29 15:14
你沒有收到先股東錢么,你收到先股東支付舊股東這個其他應付款就沖掉了啊

84784994 

2019 07/29 15:15
收到原股東的錢 做了 借 銀行存款 貸其他應付啊

maize老師 

2019 07/29 15:16
別人都退股 你還收對方錢干嘛

84784994 

2019 07/29 15:29
我也想知道原因啊 18年的東西 ,我也是剛入職2個月 然后看原來做的手工帳 就這個塊我搞不明白 ,都退股了 為什么還掛賬,根據原始憑證 收到1200 然后支付1200 按道理老股東已經退股了呀

maize老師 

2019 07/29 15:37
你沒有上司么,你問下你上司看是啥情況

84784994 

2019 07/29 15:42
問了 說不知道

maize老師 

2019 07/29 15:45
那就不管,之前賬不清楚就先掛著吧
