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我們是教育培訓機構 請問支付給老師的課時費怎么寫分錄呢?



你好,借主營業務成本,貸應付職工薪酬
2019 07/20 11:17

84785025 

2019 07/20 11:19
借:主營業務成本/勞務成本 貸應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸銀行存款 對嗎?我們做的工資表 通過公發放的

小洪老師 

2019 07/20 11:19
你好,是的,就是這樣做的

84785025 

2019 07/20 11:31
那借方是勞務成本 然后月末轉成主營業務成本 還是可以直接做主營業務成本呢?

小洪老師 

2019 07/20 11:32
你好,沒有勞務成本這個科目利潤表上,所以是直接做主營業務成本的
