問題已解決
老師,我想問一些,公司做外賬,他有銀行流水,也有一些原始票據,但有個別銀行流水與原始票據對不上,我應該按什么做賬呢?做賬不是需要銀行存款期初余額對上賬上的,期末余額也需要與賬上的銀行存款余額相等。



涉及銀行的要和銀行流水對上的
2019 07/14 18:23

84784987 

2019 07/14 18:34
那我是完全按照流水做賬;還是按票據做賬;還是銀行流水最后余額與銀行存款對著,其余的按照原始票據做賬

玲老師 

2019 07/14 18:39
不同的業務附件是不一樣的 涉及銀行的要和銀行的流水對上 不涉及的就按其他原始憑證做

84784987 

2019 07/14 19:28
好的,老師

84784987 

2019 07/14 19:34
老師,還有一個問題要請教你。 我是剛到這個公司上班, 我們公司是醫療器械經營公司,聽他們說像這種醫療器械公司分生產,經營公司。生產公司不能經營,經營公司不能生產!現在我們是經營公司,他們開票如果是自己公司經營范圍之內的是自己公司開票,如果自己公司經營范圍之內沒有,就找別的類似醫療器械經營公司,讓人家開票,好像跟人家簽的有合同!我們公司給人家票點,像這種開票情況可以嗎?

玲老師 

2019 07/14 19:47
你好: 為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題!
