問題已解決
你好!老師,問個關于工資的問題,計提財務人員的工資借方是出管理費用還是財務費用?可以借方出財務費用~財務人員職工薪酬嗎?



管理費用-工資,
2019 07/13 14:58

84784949 

2019 07/13 15:02
我已經出錯了,也報稅了月報了。那還可以在賬簿改嗎?

郭老師 

2019 07/13 15:14
次月紅沖然后做正確的

84784949 

2019 07/13 15:19
會計分錄怎么做啊

84784949 

2019 07/13 15:25
我統一將5月份6月份做錯的在7月份做正確的可以嗎?做紅沖分錄怎么做?。孔稣_分錄怎么做???

郭老師 

2019 07/13 15:27
借財務費用負數貸應付職工薪酬負數
借管理費用貸應付職工薪酬

84784949 

2019 07/13 15:40
老師我在分錄做了紅沖和正確的同一張憑證合計是0正確的嗎?

郭老師 

2019 07/13 15:41
應付職工薪酬是0

84784949 

2019 07/13 15:43
這一張憑證都是0了喔

84784949 

2019 07/13 15:44
管理費用和應付職工薪酬都是0了喔

郭老師 

2019 07/13 15:44
管理費用是正數,結轉損益才是0

84784949 

2019 07/13 15:46
我是這樣做這號憑證的財務費用負數,應付職工薪酬負數,然后下面管理費用正數,應付職工薪酬正數,最后合計數是零正確的嗎?

郭老師 

2019 07/13 16:27
分錄是正確的,
