問題已解決
老師,原材料暫估入庫后,收到的發(fā)票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務(wù)處理?能具體說下嗎?



你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 07/13 10:36

84785026 

2019 07/13 11:21
那發(fā)票金額比原來暫估多了或少了沒有影響嗎?

鄒老師 

2019 07/13 11:24
你好,之前領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額也有錯誤?

84785026 

2019 07/13 12:29
沒有錯誤

鄒老師 

2019 07/13 14:00
你好,那就不需要對之前成本做調(diào)整
只需要根據(jù)發(fā)票沖銷之前材料暫估入庫分錄,然后做材料入庫分錄就是了
