問題已解決
采購貨物票未到,應該怎樣做會計分錄?票到了之后呢



借原材料~暫估
貸應付賬款~暫估
2019 07/10 20:55

暖暖老師 

2019 07/10 20:56
到了以后沖暫估再正常做賬

84784964 

2019 07/10 20:57
已經入庫了也是這樣做嗎?

84784964 

2019 07/10 20:57
后面收到發票之后呢

暖暖老師 

2019 07/10 21:01
正常做,和當月到了發票一樣處理

84784964 

2019 07/10 21:03
就是做相反分錄然后再做分錄借原材料,應該稅費,貸應付賬款嗎

暖暖老師 

2019 07/10 21:30
對的,先沖暫估,再正常做賬
